|
|
Faktúra |
2804401
|
čistenie rohoží
|
58,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
332601109
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26081
|
tonery do tlačiarne
|
181,43 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Ivan Bondra - Telco B |
|
|
|
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2604007
|
oprava reproduktora
|
95,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Makara Konštantín - MK hlas |
|
|
|
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Ivan Bondra - Telco B |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
22601177
|
kancelársky papier
|
356,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126086189
|
potraviny
|
499,25 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260235
|
potraviny
|
294,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386651132
|
telefón-ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
265153536
|
potraviny
|
109,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
APL plus, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126082436
|
potraviny
|
153,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260168
|
nákup materiálu-údržbár
|
46,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300379
|
potraviny
|
34,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386344997
|
telefón
|
55,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260215
|
potraviny
|
323,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3026109796
|
stravné lístky
|
551,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126079783
|
potraviny
|
1 479,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601301570
|
potraviny
|
381,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294826162
|
elektrina
|
326,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |